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2019年度福建船政交通職業(yè)學(xué)院部門決算公開(kāi)

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附件1-2



2019年度

福建省福建船政交通職業(yè)學(xué)院決算

2019年部門決算公開(kāi)格式)

    




目 錄

第一部分 部門概況................................1

一、部門主要職責(zé)..................................1

二、部門決算單位基本情況..........................2

三、部門主要工作總結(jié)...............................2

第二部分 2019年度部門決算表......................4

一、收入支出決算總表..............................4

二、收入決算表....................................5

三、支出決算表....................................6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...............10

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...........10

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 .........12

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表..................................13

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明...............14

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................14

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..........15

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明...................16

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明......16

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ..............................................17

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明..............................18

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明..........................19

第四部分 名詞解釋...............................20







第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

福建船政交通職業(yè)學(xué)院的主要職責(zé)是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢固樹(shù)立新發(fā)展理念,主動(dòng)服務(wù)國(guó)家及福建省的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略。以立德樹(shù)人為根本,主動(dòng)迎接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、一帶一路倡議、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)、“再上新臺(tái)階、建設(shè)新福建”帶給職業(yè)教育發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

(一)以《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《教育部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃的意見(jiàn)》(教職成〔20195號(hào))為行動(dòng)指南,圍繞“十大改革發(fā)展任務(wù)”,全面提升辦學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量;在國(guó)家示范校、省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)所取得成就的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵建設(shè)、人才質(zhì)量、辦學(xué)效益再上新臺(tái)階。

(二)傳承和弘揚(yáng)船政“求是自強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新”的精神和“精益求精、密益求密”的質(zhì)量精神,充分發(fā)揮船政文化育人功效;全面強(qiáng)化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合、知行合一,走特色發(fā)展道路。

(三)創(chuàng)新推動(dòng)制度改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合,面向福建和交通行業(yè)需求,系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè),打造具有鮮明“船政+交通”特色的高水平專業(yè)群,培養(yǎng)能夠持續(xù)擔(dān)當(dāng)社會(huì)需求使命、德技并修的時(shí)代工匠,為建設(shè)人力資源強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新型國(guó)家、新福建提供強(qiáng)有力的人才支撐。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看,福建船政交通職業(yè)學(xué)院包括14個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、14個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)及4個(gè)教輔機(jī)構(gòu),其中:列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

單位名稱

經(jīng)費(fèi)性質(zhì)

在職人數(shù)

福建船政交通職業(yè)學(xué)院

財(cái)政核撥

844







三、部門主要工作總結(jié)

2019年,福建船政交通職業(yè)學(xué)院主要任務(wù)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和全國(guó)、全省教育大會(huì)精神,學(xué)深研透《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,搶抓職業(yè)教育發(fā)展新機(jī)遇,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求變、尋求突破的工作總基調(diào),落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),以黨建為引領(lǐng),著重圍繞“一中心、三內(nèi)涵、兩特色、兩品牌”辦學(xué),即以中國(guó)特色高水平高職院校和專業(yè)建設(shè)為中心,深化“質(zhì)量船政、文化船政、創(chuàng)新船政”內(nèi)涵建設(shè),打造“交通運(yùn)輸行業(yè)辦學(xué)和船政文化”兩個(gè)特色,創(chuàng)新“教育精準(zhǔn)脫貧和國(guó)際教育交流合作”兩個(gè)品牌,深化內(nèi)部治理機(jī)制改革,開(kāi)啟學(xué)院建設(shè)引領(lǐng)改革、支撐發(fā)展、中國(guó)特色、世界水平高職院校的新征程,以優(yōu)異成績(jī)向中華人民共和國(guó)成立70周年獻(xiàn)禮。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:

(一)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

(二)聚力提升質(zhì)量,積極創(chuàng)建中國(guó)特色高水平高職院校。

(三)聚力立德樹(shù)人,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)建設(shè)者和接班人。

(四)聚力服務(wù)交通,為交通強(qiáng)國(guó)先行區(qū)建設(shè)提供智力支撐和服務(wù)保障。

(五)聚力打造特色品牌,服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略發(fā)展。

(六)以師生為本,增強(qiáng)師生的獲得感幸福感安全感。






第二部分 2019年度部門決算表

  1. 收入支出決算總表

收支決算總表

  

  

  

  

編制單位:

  

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按支出功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

27,368.11

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、事業(yè)收入

8,100.00

四、公共安全支出

0.00

五、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

五、教育支出

33,019.16

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、其他收入

3,298.64

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

812.81



九、衛(wèi)生健康支出

294.76



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十二、其他支出

300.00



二十三、債務(wù)還本支出

0.00



二十四、債務(wù)付息支出

0.00

本年收入合計(jì)

38,766.75

本年支出合計(jì)

34,426.73

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

結(jié)余分配

1,770.03

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12,034.87

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

14,604.85

合計(jì)

50,801.62

合計(jì)

50,801.62

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

  1. 收入決算表

收入決算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

編制單位:

  

  

  

  

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

38766.75

27368.11


8100.00



3298.64

2050305

高等職業(yè)教育

37444.81

26046.18


8100.00



3298.64

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38.98

38.98






2059999

其他教育支出

186.04

186.04






2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

2.00

2.00






2080502

事業(yè)單位離退休

128.63

128.63






2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

671.52

671.52






2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

294.76

294.76






2050305

高等職業(yè)教育

38766.75

27368.11


8100.00



3298.64

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。



  1. 支出決算表

支出決算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

編制單位:

  

  

  

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

34,426.73

19,628.58

14,798.14




2050299

其他普通教育支出

15.79

0.00

15.79




2050305

高等職業(yè)教育

32,778.35

18,533.67

14,244.68




2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38.98

0.00

38.98




2059999

其他教育支出

186.04

0.00

186.04




2080502

事業(yè)單位離退休

141.29

128.63

12.65




2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

671.52

671.52

0.00




2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

294.76

294.76

0.00




2299901

其他支出

300.00

0.00

300.00




注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。






  1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

編制單位:

  

  

金額單位:萬(wàn)元

  

項(xiàng)目

金額

項(xiàng)目(按功能分類)

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

27,368.11

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

23,662.73

23,662.73

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

812.81

812.81

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

294.76

294.76

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00



二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00



二十二、其他支出

300.00

300.00

0.00



二十三、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00



二十四、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

27,368.11

本年支出合計(jì)

25,070.30

25,070.30

0.00







年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

3,182.44

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

5,480.25

5,480.25

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

3,182.44





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00











總計(jì)

30,550.55

總計(jì)

30,550.55

30,550.55

0.00

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。


  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

編制單位:

  

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

25,070.30

15,340.00

9,730.30

2050299

其他普通教育支出

15.79

0.00

15.79

2050305

高等職業(yè)教育

23,421.92

14,245.09

9,176.83

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38.98

0.00

38.98

2059999

其他教育支出

186.04

0.00

186.04

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

141.29

128.63

12.65

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

671.52

671.52

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

294.76

294.76

0.00

2299901

其他支出

300.00

0.00

300.00

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。







  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

編制單位:

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

計(jì)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

計(jì)

25,070.30

301

工資福利支出

8,024.50

302

商品和服務(wù)支出

7,523.05

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3,072.02

309

資本性支出(基本建設(shè))

2,511.43

310

資本性支出

3,939.29

311

對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼(基本建設(shè))

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼

0.00

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

編制單位:

  

  

金額單位:萬(wàn)元

  


  

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目
編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目
編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

8,024.50

302

商品和服務(wù)支出

4,256.13

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

4,029.70

30201

辦公費(fèi)

230.52

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

272.57

30202

印刷費(fèi)

120.12

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30103

獎(jiǎng)金

0.00

30203

咨詢費(fèi)

0.13

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.97

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

0.00

30205

水費(fèi)

332.87

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

1,212.90

30206

電費(fèi)

437.31

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

46.33

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

294.76

302019

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

304.07

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

427.10

30211

差旅費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

1,787.47

30212

因公出國(guó)()費(fèi)用

16.34

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

495.09

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

37.38

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3,059.37

30215

會(huì)議費(fèi)

3.04

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

99.38

30216

培訓(xùn)費(fèi)

131.35

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.70

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職()費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

26.19

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

24.49

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

109.98

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

1,275.91

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

78.21

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

2,130.70

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

178.25

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

176.82

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

26.19

39906

贈(zèng)與

0.00

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

616.62

30239

其他交通費(fèi)用

0.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00




30240

稅金及附加費(fèi)用

30.62

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

382.94

39999

其他支出

0.00




307

債務(wù)利息支出

0.00







30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00







30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

11,083.87

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

4,256.13

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。


  1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

編制單位:

  

  

  

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

4

7

8

11

12

合計(jì)







注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

說(shuō)明“本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。

  1. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

編制單位:

  

金額單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

統(tǒng)計(jì)數(shù)

項(xiàng)目

統(tǒng)計(jì)數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

 —

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

(一)支出合計(jì)

47.31

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

16.34

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

27.28

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

--

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

1.09

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

28

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

26.19

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

3.70

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

2

1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

3.70

3.機(jī)要通信用車

1

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

2

2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

--

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7

7.離退休干部用車

2

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

12

8.其他用車

21

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

3

(二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套)

8

4.公務(wù)用車保有量(輛)

28

(三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套)

8

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

37

四、政府采購(gòu)支出信息

--

其中:外事接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

4,197.80

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

210

1.政府采購(gòu)貨物支出

2,501.34

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采購(gòu)工程支出

1,009.50

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

686.96

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

68.29



其中:授予小微企業(yè)合同金額

68.29

注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019福建船政交通職業(yè)學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,034.87萬(wàn)元,本年收入38,766.75萬(wàn)元,本年支出34,426.73萬(wàn)元,事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,結(jié)余分配1,770.03萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,604.85萬(wàn)元。

(一)2019年收入38,766.75萬(wàn)元,比2018年決算數(shù)增加28,491.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.06,具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,368.11萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入8,100.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

7.其他收入3,298.64萬(wàn)元。

(二)2019年支出34,426.73萬(wàn)元,比2018年決算數(shù)增加270.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.79,具體情況如下:

1.基本支出19,628.59萬(wàn)元。其中,人員支出15,372.45萬(wàn)元,公用支出4,256.13萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出14,798.14萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算撥款支出25,070.30萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加3815.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.95%,具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))

(一)2050299其他普通教育支出15.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少238.11萬(wàn)元,下降93.78%。主要原因是該項(xiàng)資金為青少年足球場(chǎng)新建擴(kuò)建工程結(jié)余資金,已經(jīng)開(kāi)支完畢。

(二)2050305高等職業(yè)教育23,421.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,647.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.63%。主要原因是2019年由于學(xué)院學(xué)生數(shù)增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加等原因支出隨之增加,主要增加類別有工資福利支出、助學(xué)金等。

(三)2050999其他教育費(fèi)附加安排支出38.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)410.46%。主要原因是2019年下?lián)艿慕處熽?duì)伍建設(shè)、師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加,已全部開(kāi)支完畢。

四)2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出671.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少767.85萬(wàn)元,下降53.35%。主要原因是2019年下?lián)茉擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)金額為671.52萬(wàn)元,較上年有所減少,已全部開(kāi)支完畢。

五)2080502事業(yè)單位離退休141.29萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)級(jí)科目支出。

六)2101102事業(yè)單位醫(yī)療294.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.19%。主要原因是職工人數(shù)增加,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加

2059999其他教育支出186.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2302.53萬(wàn)元,下降92.52%。主要原因是主要原因是2019年下?lián)茉擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)金額為186.04萬(wàn)元,較上年有所減少,已全部開(kāi)支完畢。

八)2299901其他支出300萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)級(jí)科目

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明

本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15,340.00萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)11,083.87萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)4,256.13萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出47.31萬(wàn)元,比年初預(yù)算的68.2萬(wàn)元下降30.63%,主要原因是控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,執(zhí)行嚴(yán)格審批程序,厲行節(jié)約。具體情況如下:
  (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出16.34萬(wàn)元。全年安排本部門組織的出國(guó)團(tuán)組7個(gè),參加其他部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)12人次。主要是赴臺(tái)灣研修、師資培訓(xùn),團(tuán)組4個(gè);赴新加坡研修,團(tuán)組1個(gè);赴澳大利亞訪學(xué),團(tuán)組1個(gè);赴匈牙利洽談辦學(xué)合作事宜,團(tuán)組1個(gè),以上7個(gè)團(tuán)組主要開(kāi)支內(nèi)容為國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等(出國(guó)(境)團(tuán)組目的、開(kāi)支內(nèi)容等)。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)支出27.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34.2萬(wàn)元下降20.23%。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)1.09萬(wàn)元,2019年公務(wù)用車購(gòu)置3輛,購(gòu)置總金額78.27萬(wàn)元,車輛報(bào)廢3輛,報(bào)廢總金額79.36萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出26.19萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34.2萬(wàn)元下降23.42%。截至20191231日,本部門公務(wù)用車保有量為28輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出3.70萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34萬(wàn)元下降89%。主要是由于嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,厲行節(jié)約,累計(jì)接待37批次、210人次。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,共對(duì)20202個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控,分別是職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)、2019現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃,涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)2506萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

共對(duì)2020年度3個(gè)部門共計(jì)3個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)3345萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目是61個(gè),“良”的項(xiàng)目是10個(gè),“中”的項(xiàng)目是1個(gè),“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。

(三)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

共對(duì)2020年度共計(jì)2個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)2506萬(wàn)元,涉及實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)建設(shè)、信息化建設(shè)、專業(yè)改革、師資培訓(xùn)、辦學(xué)機(jī)制、服務(wù)能力等領(lǐng)域。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目是56個(gè),“良”的項(xiàng)目是5個(gè),“中”的項(xiàng)目是1個(gè),“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).

(二)政府采購(gòu)情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額4,197.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2,501.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,009.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出686.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.63%,其中:授予小微企業(yè)合同金額68.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.63%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至20191231日,本部門共有車輛28輛,其中:部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車21輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備8臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備8臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、三公經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


2019年度福建船政交通職業(yè)學(xué)院部門決算公開(kāi).docx

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