附件1-2
2019年度
福建省福建船政交通職業(yè)學(xué)院決算
(2019年部門決算公開(kāi)格式)
目 錄
第一部分 部門概況................................1
一、部門主要職責(zé)..................................1
二、部門決算單位基本情況..........................2
三、部門主要工作總結(jié)...............................2
第二部分 2019年度部門決算表......................4
一、收入支出決算總表..............................4
二、收入決算表....................................5
三、支出決算表....................................6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...............10
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...........10
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 .........12
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表..................................13
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明...............14
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................14
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..........15
三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明...................16
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明......16
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ..............................................17
六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明..............................18
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明..........................19
第四部分 名詞解釋...............................20
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
福建船政交通職業(yè)學(xué)院的主要職責(zé)是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢固樹(shù)立新發(fā)展理念,主動(dòng)服務(wù)國(guó)家及福建省的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略。以立德樹(shù)人為根本,主動(dòng)迎接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、一帶一路倡議、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)、“再上新臺(tái)階、建設(shè)新福建”帶給職業(yè)教育發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
(一)以《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《教育部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃的意見(jiàn)》(教職成〔2019〕5號(hào))為行動(dòng)指南,圍繞“十大改革發(fā)展任務(wù)”,全面提升辦學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量;在國(guó)家示范校、省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)所取得成就的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵建設(shè)、人才質(zhì)量、辦學(xué)效益再上新臺(tái)階。
(二)傳承和弘揚(yáng)船政“求是自強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新”的精神和“精益求精、密益求密”的質(zhì)量精神,充分發(fā)揮船政文化育人功效;全面強(qiáng)化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合、知行合一,走特色發(fā)展道路。
(三)創(chuàng)新推動(dòng)制度改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合,面向福建和交通行業(yè)需求,系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè),打造具有鮮明“船政+交通”特色的高水平專業(yè)群,培養(yǎng)能夠持續(xù)擔(dān)當(dāng)社會(huì)需求使命、德技并修的時(shí)代工匠,為建設(shè)人力資源強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新型國(guó)家、新福建提供強(qiáng)有力的人才支撐。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看,福建船政交通職業(yè)學(xué)院包括14個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、14個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)及4個(gè)教輔機(jī)構(gòu),其中:列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 在職人數(shù) |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)政核撥 | 844 |
三、部門主要工作總結(jié)
2019年,福建船政交通職業(yè)學(xué)院主要任務(wù)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和全國(guó)、全省教育大會(huì)精神,學(xué)深研透《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,搶抓職業(yè)教育發(fā)展新機(jī)遇,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求變、尋求突破的工作總基調(diào),落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),以黨建為引領(lǐng),著重圍繞“一中心、三內(nèi)涵、兩特色、兩品牌”辦學(xué),即以中國(guó)特色高水平高職院校和專業(yè)建設(shè)為中心,深化“質(zhì)量船政、文化船政、創(chuàng)新船政”內(nèi)涵建設(shè),打造“交通運(yùn)輸行業(yè)辦學(xué)和船政文化”兩個(gè)特色,創(chuàng)新“教育精準(zhǔn)脫貧和國(guó)際教育交流合作”兩個(gè)品牌,深化內(nèi)部治理機(jī)制改革,開(kāi)啟學(xué)院建設(shè)引領(lǐng)改革、支撐發(fā)展、中國(guó)特色、世界水平高職院校的新征程,以優(yōu)異成績(jī)向中華人民共和國(guó)成立70周年獻(xiàn)禮。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:
(一)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
(二)聚力提升質(zhì)量,積極創(chuàng)建中國(guó)特色高水平高職院校。
(三)聚力立德樹(shù)人,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)建設(shè)者和接班人。
(四)聚力服務(wù)交通,為交通強(qiáng)國(guó)先行區(qū)建設(shè)提供智力支撐和服務(wù)保障。
(五)聚力打造特色品牌,服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略發(fā)展。
(六)以師生為本,增強(qiáng)師生的獲得感幸福感安全感。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表
收支決算總表 | |||
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編制單位: |
| 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 27,368.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 8,100.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 33,019.16 |
六、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 3,298.64 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 812.81 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 294.76 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 300.00 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 38,766.75 | 本年支出合計(jì) | 34,426.73 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 1,770.03 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12,034.87 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14,604.85 |
合計(jì) | 50,801.62 | 合計(jì) | 50,801.62 |
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
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編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 38766.75 | 27368.11 | 8100.00 | 3298.64 | |||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 37444.81 | 26046.18 | 8100.00 | 3298.64 | |||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 38.98 | 38.98 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 186.04 | 186.04 | |||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 128.63 | 128.63 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 671.52 | 671.52 | |||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 294.76 | 294.76 | |||||||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 38766.75 | 27368.11 | 8100.00 | 3298.64 | |||||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
支出決算表
支出決算表 | ||||||||||||||||
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編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 34,426.73 | 19,628.58 | 14,798.14 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | ||||||||||||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 32,778.35 | 18,533.67 | 14,244.68 | ||||||||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | ||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 186.04 | 0.00 | 186.04 | ||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 141.29 | 128.63 | 12.65 | ||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 671.52 | 671.52 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 294.76 | 294.76 | 0.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||||||||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27,368.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 23,662.73 | 23,662.73 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 812.81 | 812.81 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 294.76 | 294.76 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27,368.11 | 本年支出合計(jì) | 25,070.30 | 25,070.30 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 3,182.44 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5,480.25 | 5,480.25 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,182.44 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||
總計(jì) | 30,550.55 | 總計(jì) | 30,550.55 | 30,550.55 | 0.00 |
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 25,070.30 | 15,340.00 | 9,730.30 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | |||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 23,421.92 | 14,245.09 | 9,176.83 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 186.04 | 0.00 | 186.04 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 141.29 | 128.63 | 12.65 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 671.52 | 671.52 | 0.00 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 294.76 | 294.76 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | |||
編制單位: |
| 金額單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 合計(jì) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||
合計(jì) | 25,070.30 | ||
301 | 工資福利支出 | 8,024.50 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7,523.05 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,072.02 | |
309 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 2,511.43 | |
310 | 資本性支出 | 3,939.29 | |
311 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼(基本建設(shè)) | 0.00 | |
312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼 | 0.00 | |
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | |
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||
編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 |
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 科目名稱 | 金額 | |||||
301 | 工資福利支出 | 8,024.50 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,256.13 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工資 | 4,029.70 | 30201 | 辦公費(fèi) | 230.52 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 272.57 | 30202 | 印刷費(fèi) | 120.12 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.13 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.97 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 332.87 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1,212.90 | 30206 | 電費(fèi) | 437.31 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 46.33 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 294.76 | 302019 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 304.07 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 427.10 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公積金 | 1,787.47 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 16.34 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 495.09 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 37.38 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,059.37 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 3.04 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30301 | 離休費(fèi) | 99.38 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 131.35 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.70 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 26.19 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
30304 | 撫恤金 | 24.49 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 109.98 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1,275.91 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 78.21 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30308 | 助學(xué)金 | 2,130.70 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 178.25 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 176.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.19 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 616.62 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 30.62 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 382.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 11,083.87 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,256.13 | ||||||||||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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編制單位: |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合計(jì) | |||||||||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
說(shuō)明“本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
編制單位: |
| 金額單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 0.00 | |
(一)支出合計(jì) | 47.31 | (一)行政單位 | 0.00 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 16.34 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.28 | 三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | -- | |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 1.09 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 28 | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.19 | 1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 3.70 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 2 | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 3.70 | 3.機(jī)要通信用車 | 1 | |
其中:外事接待費(fèi) | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 2 | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | -- | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 7 | 7.離退休干部用車 | 2 | |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | 8.其他用車 | 21 | |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 3 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 8 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 28 | (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | 8 | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 37 | 四、政府采購(gòu)支出信息 | -- | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 0 | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 4,197.80 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 210 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 2,501.34 | |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 2.政府采購(gòu)工程支出 | 1,009.50 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0 | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 686.96 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 68.29 | |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 68.29 | |||
注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,034.87萬(wàn)元,本年收入38,766.75萬(wàn)元,本年支出34,426.73萬(wàn)元,事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,結(jié)余分配1,770.03萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,604.85萬(wàn)元。
(一)2019年收入38,766.75萬(wàn)元,比2018年決算數(shù)增加28,491.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.06%,具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,368.11萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入8,100.00萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
7.其他收入3,298.64萬(wàn)元。
(二)2019年支出34,426.73萬(wàn)元,比2018年決算數(shù)增加270.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.79%,具體情況如下:
1.基本支出19,628.59萬(wàn)元。其中,人員支出15,372.45萬(wàn)元,公用支出4,256.13萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出14,798.14萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算撥款支出25,070.30萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加3815.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.95%,具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)):
(一)2050299其他普通教育支出15.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少238.11萬(wàn)元,下降93.78%。主要原因是該項(xiàng)資金為青少年足球場(chǎng)新建擴(kuò)建工程結(jié)余資金,已經(jīng)開(kāi)支完畢。
(二)2050305高等職業(yè)教育23,421.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,647.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.63%。主要原因是2019年由于學(xué)院學(xué)生數(shù)增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加等原因支出隨之增加,主要增加類別有工資福利支出、助學(xué)金等。
(三)2050999其他教育費(fèi)附加安排支出38.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)410.46%。主要原因是2019年下?lián)艿慕處熽?duì)伍建設(shè)、師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加,已全部開(kāi)支完畢。
(四)2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出671.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少767.85萬(wàn)元,下降53.35%。主要原因是2019年下?lián)茉擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)金額為671.52萬(wàn)元,較上年有所減少,已全部開(kāi)支完畢。
(五)2080502事業(yè)單位離退休141.29萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)級(jí)科目支出。
(六)2101102事業(yè)單位醫(yī)療294.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.19%。主要原因是職工人數(shù)增加,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
(七)2059999其他教育支出186.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2302.53萬(wàn)元,下降92.52%。主要原因是主要原因是2019年下?lián)茉擁?xiàng)經(jīng)費(fèi)金額為186.04萬(wàn)元,較上年有所減少,已全部開(kāi)支完畢。
(八)2299901其他支出300萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)級(jí)科目
三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明
本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15,340.00萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)11,083.87萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)4,256.13萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出47.31萬(wàn)元,比年初預(yù)算的68.2萬(wàn)元下降30.63%,主要原因是控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,執(zhí)行嚴(yán)格審批程序,厲行節(jié)約。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出16.34萬(wàn)元。全年安排本部門組織的出國(guó)團(tuán)組7個(gè),參加其他部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)12人次。主要是赴臺(tái)灣研修、師資培訓(xùn),團(tuán)組4個(gè);赴新加坡研修,團(tuán)組1個(gè);赴澳大利亞訪學(xué),團(tuán)組1個(gè);赴匈牙利洽談辦學(xué)合作事宜,團(tuán)組1個(gè),以上7個(gè)團(tuán)組主要開(kāi)支內(nèi)容為國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等(出國(guó)(境)團(tuán)組目的、開(kāi)支內(nèi)容等)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)支出27.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34.2萬(wàn)元下降20.23%。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)1.09萬(wàn)元,2019年公務(wù)用車購(gòu)置3輛,購(gòu)置總金額78.27萬(wàn)元,車輛報(bào)廢3輛,報(bào)廢總金額79.36萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出26.19萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34.2萬(wàn)元下降23.42%。截至2019年12月31日,本部門公務(wù)用車保有量為28輛。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出3.70萬(wàn)元,比年初預(yù)算的34萬(wàn)元下降89%。主要是由于嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,厲行節(jié)約,累計(jì)接待37批次、210人次。
六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,共對(duì)2020年2個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控,分別是職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)、2019現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃,涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)2506萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
共對(duì)2020年度3個(gè)部門共計(jì)3個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)3345萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目是61個(gè),“良”的項(xiàng)目是10個(gè),“中”的項(xiàng)目是1個(gè),“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。
(三)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
共對(duì)2020年度共計(jì)2個(gè)清單項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)2506萬(wàn)元,涉及實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)建設(shè)、信息化建設(shè)、專業(yè)改革、師資培訓(xùn)、辦學(xué)機(jī)制、服務(wù)能力等領(lǐng)域。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目是56個(gè),“良”的項(xiàng)目是5個(gè),“中”的項(xiàng)目是1個(gè),“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。
七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).
(二)政府采購(gòu)情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額4,197.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2,501.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,009.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出686.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.63%,其中:授予小微企業(yè)合同金額68.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.63%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛28輛,其中:部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車21輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備8臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備8臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
